Bonjour,
J'ai une différence sur ma SDE entre le montant engagé et le montant réalisé comptable qu'à mon sens je ne devrais pas avoir: cette différence concerne des charges à payer issues de GFC pour lesquelles j'ai appliqué la méthode indiquée sur la fiche tribu idoine, à savoir: EJ puis DP au 401200 pour payer le fournisseur, puis RVEJ réceptionné au 408100 pour rapprochement et solde du BE. Lorsque je consulte le réalisé comptable j'obtiens bien sur ma classe 6 un débit pour la DP et un crédit pour le RVEJ. La différence correspondrait au RVEJ que je n'aurai pas traité en sphère comptable, or il apparaît bien.
Pour corser le tout, cela n'est le cas que pour quelques charges mais pas pour d'autres traités aux mêmes dates et de la même manière. Enfin, lorsque je consulte le réalisé budgétaire, il ne correspond pas au montant figurant dans la colonne "engagé", mais bien au montant figurant dans le réalisé comptable. J'ai cherché si j'avais des objets de gestion en attente: rien.
Pour la clôture, j'ai testé dans le BAS: pas bloquant, balance et bilan OK, conforme à la classe 6 comptable. Néanmoins, avant de lancer en prod, certains d'entre vous auraient-ils quelques pistes pour remédier à ce problème, on ne sait jamais?
Merci pour vos retours.