En complément de la fiche Tribu 22, si ça peut aider des collègues
Régularisation DP chèque reçu pour le paiement de 2 élèves
- saisir le montant total du chèque sur le 1er élève
- solder la créance de l'élève
- aller dans écritures et pièces comptable
- saisie et validation des écritures
- dans le journal ODV saisir dans libellé "régul chq DUPONT n°XXX"
- saisir dans référence "DP DUPONT"
- enregistrer (disquette noire)
- dans le cadre du bas appuyer saisir au débit du 411200 nom de l'élève le montant à transférer sur le
frère / la sœur
- ajouter une 2ème ligne cliquer sur + et saisir au crédit du 585000 le montant
- enregistrer les écritures
- saisir une nouvelle ODV mêmes infos puis débit du 585000 et crédit du 411200 nom du frère ou de
la sœur.
- dans comptabilité modalités spécifiques faire le lettrage des 2 ODV du 411200
- dans comptabilité consultation pièces comptables, rechercher l'élève soldé par l'ODV et faire le
rapprochement pour solder la facture.
- vérifier dans recettes, restitutions, avis des sommes à payer, pièces créditrices non soldées si le
rapprochement est bien OK.