J'ai un chèque rejeté, seulement le bordereau a été passé sur le compte Trésor pour sa totalité.
J'ai donc crédité le 5112 et débité le 5151 du montant total du bordereau.
Quand j'ai vu le rejet j'ai passé crédit du 5151 et débit du 5117 pour le montant du chèque rejeté.
Jusque là tout va bien.
J'ai repassé le chèque via une FQE et je me demande par quel compte je vais devoir solder le crédit du 5117 pour annuler le chèque qui à ce jour est payé? car au 5112 le bordereau en question a déjà été pris en compte pour sa totalité.
Logiquement quand le nouveau bordereau (qui figure au 5112) va passer au Trésor je ferais l'écriture normale "5112-5151" et je vois donc pas comment solder le 5117?
Merci par avance