Bonjour,
V6, je ne trouve pas la réponse dans les diverses documentations opale.
Faut il traiter les factures et leurs statuts dans chorus manuellement comme on le faisait avant le passage à opale?
J'ai effectué des DP sur opale (ajouter avec difficultés les factures en PJ) actuellement en étape 707 ou 715 ou 940.
Toutes les factures traitées sont toujours dans le panneau "synthèse" (non téléchargée, juste visualisée), j'aimerai bien ne plus voir celle gérée dans opale. Et les envoyer dans la partie tableau de bord.
Pour les rejets, il faut le faire dans opale et dans chorus, est ce pareil pour la mise en paiement?
Si oui, quel statut leur mettez vous dans chorus?
Merci d'avance